近日,從安徽省審計廳傳來喜訊,監察審計處李娟的論文《提升內審工作水平`構筑金融風險“第一防線”》榮獲二等獎,監察審計處課題組論文《信息化對公司治理、風險管理與內部控制的影響及內部審計對策》(執筆人林沖)榮獲三等獎。
2007年,安徽省內部審計師協會在全省范圍內組織開展了“信息化環境下的內部審計”和“內部審計在金融內部審計的影響”兩個課題的理論研討和論文評比,監察審計處課題組和李娟同志的論文結合實際,對高校如何防范金融風險,加強內部控制進行了富有新意地闡述,具有一定的學術價值和實踐指導意義,得到了專家的肯定。
近些年以來,監察審計處狠抓隊伍建設,多次安排審計人員去兄弟高校交流,參加審計廳等有關單位組織的業務培訓,認真開展內部交流和研討,努力探索高校內部審計規律,審計人員的理論素養和業務水平都得到不斷提高。(監察審計處)