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學校召開內部控制審計專題會議

發布單位: 黨委宣傳部 發布日期:2021-12-17
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12月16日,校長閔永新主持召開審計聯席會議,專題聽取內部控制審計情況匯報,布置審計整改工作。校黨政領導吳照明、劉友忠、胡臘香、吳瓊、余精華等出席會議。校審計聯席會議成員單位主要負責人參加會議。

閔永新強調,開展內部控制審計工作是深入貫徹十九大精神和習近平總書記關于審計工作重要講話指示批示精神的具體舉措,是促進依法治校和提升學校治理體系和治理能力現代化水平的需要。從審計情況看,近年來學校內部控制體系較為完備,總體運行有效,內部管理規范化、精細化水平不斷提高。但通過審計也發現,學校內部控制體系的健全性、適應性、有效性還存在不足和薄弱環節。

閔永新指出,要充分認識到內部控制建設的重要性,內部控制建設既是貫徹落實十九屆四中全會精神和中央、安徽省有關文件要求,也是學校內涵發展的需要。要建立權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系,充分發揮內部控制在提高學校內部管理水平、規范內部權力運行、防范經濟活動風險、促進依法行政、推進廉政建設過程中的重要作用。

閔永新就做好審計整改“后半篇文章”提出三點要求:一要提高認識,增強責任感和使命感。各單位要客觀、科學看待審計發現問題,以此次內部控制審計為契機,認真梳理分析本單位制度、措施和流程的健全性、適應性、有效性,增強審計整改的自覺性、主動性。二要加強協作,建立審計整改機制。要制定審計整改方案,建立“問題清單、措施清單、責任清單”,落實整改責任,對賬落實銷號。加強部門聯動,共同分析查找問題產生癥結原因,發揮整改合力,推進內部控制審計工作與財務管理、干部管理、國資監管、采購、工程管理等工作的有效結合。三要“以審促建”,不斷完善內部控制體系。通過不斷加強內部控制環境建設、提高信息化水平、開展內控風險評估和評價,完善各項制度、措施、流程,讓內部控制體系真正融入學校各項經濟活動和管理工作。

會上,審計處負責人匯報了學校內部控制審計情況,與會人員就審計發現問題和審計整改工作發表了意見和建議。(撰稿:錢佳麗 審核:林沖 陳秀)

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